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2017年政和县行政服务中心管委会部门决算说明
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2018-09-30 15:28   来源:政和县行政服务中心管委会部门决算说明   【添加收藏


 





    第一部分 部门概况


          一、部门职责 


 二、机构设置 

三、部门主要工作总结 

 第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

2017年度政和县行政服务中心管委会部门决算说明



按照《政和县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》和《政和县财政局关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

政和县行政服务中心管委会部门的主要职责是:

(一)保障行政服务中心工作的正常运转。

(二)负责公共资源交易及招投标活动;。

(三)受理民生服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,政和县行政服务中心管委会部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政和县行政服务中心管委会

全额拨款

1

1

政和县政务服务保障中心

差额拨款

5

4

 

 

 

 


三、部门主要工作总结

2017年,政和县行政服务中心管理委员会部门主要任务是:1.保障行政服务中心工作的正常运转。2.负责公共资源交易及招投标活动。3.受理民生服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

2017年,政和县行政服务中心管委会一年来,中心窗口受理各类事项318670件,当日办结286803件,当日办结率为90%“民生110”指挥中心受理群众来电3905件,办结3905件,办结率100%;公共资源交易中心完成交易909宗,其中,建设工程529宗,政府采购367宗,产权交易14宗,土地使用权出让1宗,交易金额达15.6亿元,节约(增值)资金13462.9万元。

四、2017年决算收支总体情况

2017年政和县行政服务中心管委会部门年初结转和结余5.60万元,本年收入63.90万元,本年支出62.25万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余7.25万元。

(一)2017年收入63.90万元,比2016年决算数增加12.44万元,增长24.17%,具体情况如下:

1.财政拨款收入63.90万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出62.25万元,比2016年决算数增加18.66万元,增长42.81%,具体情况如下:

1.基本支出62.25万元。其中,人员支出36.24万元,公用支出26.01万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出62.25万元,比上年决算数增加18.66万元,增长42.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

(一)2010301行政运行10.34万元,较上年决算数增加8.51万元,增长465.03%。主要原因是工作人员及工资调整

(二)2010350事业运行49.35万元,较上年决算数增加11.22万元,增长29.43%。主要原因是工作人员及工资调整

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.28万元,较上年决算数增加1.28万元,上年无此项支出。主要原因是新增科目

(四)2082702财政对工伤保险基金的补助0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,上年无此项支出。主要原因是新增科目

(五)2082703财政对生育保险基金的补助0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,上年无此项支出。主要原因是新增科目

(六)2101101行政单位医疗0.49万元,较上年决算数增加0.49万元,上年无此项支出。主要原因是新增科目

(七)2210201住房公积金0.74万元,较上年决算数增加0.74万元,上年无此项支出。主要原因是新增科目

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元。  

注:本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.25万元,其中:

(一)人员经费36.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.16万元,上年无此项支出。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。 

(三)公务接待费1.16万元。主要用于各县(市)行政服务中心、公共资源交易中心业务交流及学习,召开各乡(镇)便民服务中心会议、学习等方面的接待活动,累计接待25批次、接待总人数300人次。与2016年相比, 上年无此项支出,主要是:上年无此项支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出26.00万元,比上年决算数增长5.14%,主要是:科目调整。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元 

注: 本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表


 

2017年决算公开附件

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