个性化门户|设为首页|加入收藏|无障碍浏览 县委县人大县政府县政协
2019年11月12日星期二:晴到多云。 气温:9~27℃;火险等级五级。
通知公告:
嘉奖人员公示

信息公开当前位置:首页 > 信息公开 > 资金信息 > 预决算公开专栏 > 部门预决算公开 > 部门预算公开 > 内容

政和县宣传部2019年预算公开
www.zhenghe.gov.cn   发布时间:2019-01-31 00:00   来源:政和县宣传部   【添加收藏

 

2019年度中共政和县委宣传部预算说明

 

2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

 根据《中共政和县委办公室关于印发<中共政和县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(政委办[2002]81号),县委宣传部的主要职责是:

(一)贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策;根据省、市委宣传部和县委的安排部署,制定全县宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化教育事业发展的指导方针,促进全县文化教育卫生体育等社会事业的发展;指导全县各党委宣传委员的工作;协调全县宣传文教系统各部门之间的关系。

(二)负责指导全县理论学习、理论研究和理论宣传工作;掌握全县理论工作动态,总结和推广学习工作经验。

(三)负责引导新闻舆论,把握舆论导向和宣传基调;对县级各新闻单位在政治方向和方针、政策方向实施领导;对县广播电视等部门的工作实施方针、政策的指导。

(四)负责从宏观上指导精神产品的生产;负责社会文化工作和文体市场的宏观管理,研究和规划我县文化艺术体育发展的战略目标和任务;对县文体新局、县文联的工作实施方针、政策的指导。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

(六)配合有关部门做好党员教育工作,负责制定基层党员思想理论教育计划,编写党员教育教材。

(七)宏观指导全县群众性的精神文明建设活动,管理中共政和县委文明办。

(八)组织实施对外宣传工作,研究制定全县对外宣传工作的方针政策;组织、协调对外新闻报道,指导、管理全县互联网新闻宣传工作。

(九)负责宣传贯彻党的教育方针、政策,宏观指导学校党的建设和思想政治工作,对县教育局的工作实施方针、政策指导。

(十)按干部管理权限,做好宣传文教系统干部的有关管理工作;联系县直宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;受委托主管全县企业政工系列和新闻系列的职称审报工作。

(十一)负责县直宣传文教系统党建工作、精神文明建设。

(十二)组织实施省、市委宣传部和县委下达的重点课题调研,做好宣传系统的信息收集和报送工作。

(十三)承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共政和县委宣传部包括4个机关行政股室及3个下属单位和政和县委报道组,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县委宣传部

财政核拨

9

9

县委报道组

财政核拨

3

3

政和新闻中心

财政核拨

2

2

政和县社会科学界联合会

财政核拨

1

1

政和县互联网信息办公室

财政核拨

3

1

三、部门主要工作任务

2019年,县委宣传部主要任务是:紧紧围绕县委、政府工作大局,深入贯彻落实十九大精神,大力推进社会主义核心价值观建设,按照“筑牢基地、拓展阵地、打造高地”的工作思路,积极为推动“四大经济”建设、实现“机制活、产业优、百姓富、生态美”目标,提供强有力的思想保证和舆论支持。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一、着力抓好党的十九大精神的学习宣传。深入学习宣传贯彻党的十九大精神,重点抓好各级党委(党组)中心组学习,推动全县学习型党组织建设工作继续扎实深入开展。

二、着力加强舆论引导和对外宣传,扩大政和影响力围绕县委、政府中心工作,进一步加大舆论引导和对外宣传力度。持续抓好时空政和微信公众号、《政和资讯》周报、《政和新资讯》网站、电视、广播及社会媒体等宣传平台,形成合力,为推进“四大经济”建设、加快政和发展营造良好氛围。

三、着力加强基层、一线典型的宣传报道。进一步加强对基层、一线的典型经验、典型人物、典型事迹的宣传报道,以及对建设美丽乡村典型、省市文明单位、各地各部门各单位开展教育实践活动的好经验、好做法的宣传报道。

四、着力深化文化交流,推动文化产业发展。挖掘、弘扬朱子文化。政和作为朱熹孕育地,朱子文化底蕴深厚,要积极发挥云根书院的宣传教育平台作用,积极参与两岸朱子文化交流活动。

五、着力加强网络舆情处置研究,加大舆情管控力度。切实加强网络舆情应对机制和网络阅评员队伍建设,进一步提升舆情的分析研判和处置应对能力,加强舆情管控,不断提升互联网的运用与管理水平。

六、着力加强精神文明建设。以“美丽政和,从我做起”活动为切入点,着力加强精神文明建设,扎实推进文明县城创建工作,在政和文明县城创建水平上求提升。

七、着力推进宣传队伍建设。深入贯彻落实中央《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,加强机关效能、政风行风建设,注重学习,在全系统积极营造重学习、多读书的浓厚氛围,努力建设一支讲政治、业务精、作风实的宣传队伍。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,中共政和县委宣传部收入预算为160.33万元,比上年减少46.01万元,主要原因是人员增多,人员支出增加。其中:一般公共预算拨款160.33万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算160.33万元,比上年减少46.01万元,其中:人员支出79.99万元,对个人和家庭补助支出29.5万元,公用支出50.84万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出160.33万元,比上年减少46.01万元,主要原因是人员增多,人员支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013301行政运行(宣传事务)144.76万元。主要用于宣传报道、人员经费、办公经费等支出。

(二)2013350事业运行(宣传事务)15.57万元。主要用于事业人员基本支出及机构运转支出。

(三)2080501(归口管理的行政单位离退休)0.6万元。主要用于离退休费用的支出。

(四)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)12.2万元。主要用于缴纳社会养老保险。

(五)2082701(财政对失业保险基金的补助)0.05万元。主要用于在职人员失业保险补助支出。

(六)2082702(财政对工伤保险基金的补助)0.29万元。主要用于缴纳工伤保险。

(七)2082703(财政对生育保险基金的补助)0.2万元。主要用于缴纳生育保险。

(八)2101101(行政单位医疗)4.66万元。主要用于缴纳医疗保险。

(九)2210201(住房公积金)6.99万元。主要用于缴纳住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出160.33万元,其中:

(一)人员经费109.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费50.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2019年预算安排1万元。主要用于日常公务接待等方面的支出。与上年相比支出下降82.21%,主要原因是:简化公务接待流程,严格执行中央及地方制定的公务接待相关规定,控制公务接待规模和规格。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元.主要是因为公车改革。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年中共政和县委宣传部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出160.33万元,比2018年减少46.01万元,主要原因是人员增多,人员支出增加。

(二)政府采购情况

2019年中共政和县委宣传部政府采购预算总额11万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,中共政和县委宣传部本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2019年中共政和县委宣传部共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门业务费绩效目标表

3-11 2019年度专项资金绩效目标表

 

2019预算公开表

【字体: 】 【打印】 【浏览:4236次】 【关闭


网站排行